Expert/experte Contrôle Interne Finance - Marseille, France - CMACGM

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Entreprise vérifiée
Marseille, France

il y a 2 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter


Description
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Avec sa filiale CEVA Logistics, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l'utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s'est fixé un objectif de Net Zéro Carbone d'ici 2050.

À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d'urgence en mobilisant l'expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie personnes dans le monde, dont 4 000 à Marseille où est situé son siège social.

**MISSION**:
Rattaché(e) au Responsable du Contrôle Interne Finance, et en tant qu'adjoint, vous participez au déploiement et au suivi du contrôle interne au sein du réseau financier selon les orientations définies par le Groupe afin de minimiser les risques relatifs aux processus et à l'organisation de la finance.

**RESPONSABILITÉS**:
En tant qu'adjoint du Responsable du Contrôle Interne Finance, vous devrez:

- Participer au déploiement de l'environnement de contrôle interne, y compris la maintenance de la bibliothèque des risques et des contrôles sur les processus financiers, le suivi du cadre réglementaire, y compris la loi française anti-corruption Sapin II, la conception de nouveaux contrôles et l'intégration des nouvelles acquisitions du groupe.
- Lancer et personnaliser des campagnes d'auto-évaluation du contrôle interne pour les directeurs financiers de toutes les filiales du groupe, consolider les rapports et suivre les plans d'action.
- Concevoir la stratégie de suivi des contrôles, superviser les tests des contrôles. En cas de besoin, examiner les résultats obtenus, apporter un soutien aux contrôleurs internes dédiés.
- Être le principal gestionnaire du logiciel de contrôle interne, avec le soutien de l'équipe administrative, pour les références de la bibliothèque, le lancement des campagnes et les tests de contrôle, et contribuer aux améliorations.
- Assurer la formation de la communauté financière sur diverses questions de contrôle interne.
- Participer aux initiatives d'automatisation des contrôles et aux projets visant à renforcer l'environnement de contrôle interne.

**PROFIL ET COMPETENCES**:

- Master en finance, audit ou comptabilité
- Minimum +10 ans d'expérience, dont au moins 5 ans dans le contrôle interne, l'audit interne ou l'audit externe
- Solides compétences en matière de communication et de constitution d'équipes, pédagogue et capable de diriger des équipes dans plusieurs organisations
- Proactif et autonome, capacité synthèse et « problem-solver »

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